Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS 15.000,0000R$ 0,25R$ 3.750,00
MaterialDIPIRONA 500 COMPRIMIDOS 30.000,0000R$ 0,16R$ 4.800,00
MaterialAZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS 20.000,0000R$ 0,86R$ 17.200,00
MaterialAZITROMICINA 40MG/ML- SUSP ORAL - FRASCO 15ML 500,0000R$ 8,14R$ 4.070,00
MaterialATENOLOL 50MG - COMPRIMIDOS 30.000,0000R$ 0,06R$ 1.800,00
MaterialMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS 40.000,0000R$ 0,15R$ 6.000,00
MaterialIBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDOS 2.000,0000R$ 0,23R$ 460,00
MaterialCARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO (C1)CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO (C1)20.000,0000R$ 0,21R$ 4.200,00
MaterialVERAPAMIL 80MG - COMPRIMIDOS 2.000,0000R$ 0,26R$ 520,00
MaterialSERTRALINA 50MG - COMPRIMIDOS (C1)SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDOS (C1)30.000,0000R$ 0,16R$ 4.800,00
MaterialMETILDOPA 250MG - COMPRIMIDOS 20.000,0000R$ 0,72R$ 14.400,00
MaterialLOSARTANA POTASSIA 50MG - COMPRIMIDOS 75.000,0000R$ 0,06R$ 4.500,00
MaterialBROMOPRIDA 4MG/ML - FRASCO SOLUCAO GOTAS ORAL 20ML 290,0000R$ 2,82R$ 817,80
MaterialNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS 5.000,0000R$ 0,11R$ 550,00
MaterialLORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO 60ML 400,0000R$ 4,51R$ 1.804,00
MaterialSULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS 15.000,0000R$ 0,07R$ 1.050,00
MaterialMETFORMINA 500MG - COMPRIMIDOS 20.000,0000R$ 0,16R$ 3.200,00
MaterialSINVASTATINA 40MG - COMPRIMIDOS 15.000,0000R$ 0,20R$ 3.000,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
25/06/2024 0001187/2024 Original11 - S.M. DE SAUDE - F.M.SR$ 21.927,00
25/06/2024 0001188/2024 Original11 - S.M. DE SAUDE - F.M.SR$ 17.200,00
25/06/2024 0001193/2024 Original11 - S.M. DE SAUDE - F.M.SR$ 35.953,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/06/2024 0001193/2024 0001713/2024 OriginalOrcamentario11 - S.M. DE SAUDE - F.M.SR$ 35.953,00
27/06/2024 0001188/2024 0001714/2024 OriginalOrcamentario11 - S.M. DE SAUDE - F.M.SR$ 17.200,00
27/06/2024 0001187/2024 0001756/2024 OriginalOrcamentario11 - S.M. DE SAUDE - F.M.SR$ 21.927,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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