Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTROCA DE COMPRESSORtroca do compressor, com servico de solda, troca do filtro secador e reposicao da carga de fluido refrigerante em geladeira consul crd28 frost free. secretaria municipal de saude de itaocara.1,0000R$ 795,00R$ 795,00
ServicoTROCA DE COMPRESSORtroca do compressor, com servico de solda, troca do filtro secador e reposicao da carga de fluido refrigerante em geladeira electrolux re28. hospital municipal de itaocara.(quarto medico).1,0000R$ 795,00R$ 795,00
ServicoTroca da resistenciaTroca da resistencia de degelo e rede de sensores em geladeira Consul Frost Free CRD28. Secretaria Municipal De Saude de Itaocara.1,0000R$ 348,50R$ 348,50
ServicoTROCA DE COMPRESSORtroca do compressor, com servico de solda, troca do filtro secador e reposicao da carga de fluido refrigerante em geladeira consul crd28 frost free. ubs cidade nova em itaocara.1,0000R$ 795,00R$ 795,00
ServicoTROCA DE COMPRESSORtroca do compressor, com servico de solda, troca do filtro secador e reposicao da carga de fluido refrigerante em geladeira consul crd28 frost free. ubs de batatal.1,0000R$ 795,00R$ 795,00
ServicoTROCA DE COMPRESSORtroca do compressor, com servico de solda, troca do filtro secador e reposicao da carga de fluido refrigerante em geladeira consul crd28 frost free. hospital municipal de itaocara.1,0000R$ 795,00R$ 795,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/04/2024 0000726/2024 Original11 - S.M. DE SAUDE - F.M.SR$ 4.323,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
29/04/2024 0000726/2024 0000980/2024 OriginalOrcamentario11 - S.M. DE SAUDE - F.M.SR$ 4.323,50
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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